Orden de Compra. Nº3820-527-AG26 "Compra de materiales para Talleres Familias Programa Crecer en Comunidad "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-527-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Talleres Familias Programa Crecer en Comunidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.72.000.000.000 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Spazio Spa
Razón Social INVERSIONES SPAZIO SPA
R.U.T. 77.272.885-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Spazio Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas50UnidadGOMA SUAVE DE CAUCHO, GOMA DE MIGA.  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
60121108
Croqueras5UnidadBLOCK DE DIBUJO 20 HOJAS 37,5 X 53,5 CMS (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.  $ 5.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos35UnidadPELOTAS ANTIESTRES CON DIFERENTES EMOCIONES, CUBIERTA TPR RELLENO DE EVA, DIFERENTES COLORES. DIÁMETRO DE 6 CM APROXIMADO (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850 $ 24.850
60121518
Lápices de grafito8UnidadLÁPICES GRAFITOS HEXAGONAL N° 2 HB CAJA 12 UNIDADES (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
44121619
Sacapuntas10UnidadSACAPUNTA DE ACERO CON 2 ORIFICIOS Y DEPÓSITO DE BASURA (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121707
Lápices de colores15UnidadLÁPICES DE COLORES CON REVESTIMIENTO DE MADERA, CAJAS DE 12 COLORES TAMAÑO GRANDE (TIPO JUMBO) (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.LÁPICES DE COLORES CON REVESTIMIENTO DE MADERA, CAJAS DE 12 COLORES TAMAÑO GRANDE (TIPO JUMBO) (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia. $ 3.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.