Orden de Compra. Nº
3820-527-AG26
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Compra de materiales para Talleres Familias Programa Crecer en Comunidad
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-527-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para Talleres Familias Programa Crecer en Comunidad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.72.000.000.000 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
28739,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Spazio Spa
Razón Social
INVERSIONES SPAZIO SPA
R.U.T.
77.272.885-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Spazio Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
50
Unidad
GOMA SUAVE DE CAUCHO, GOMA DE MIGA.
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
60121108
Croqueras
5
Unidad
BLOCK DE DIBUJO 20 HOJAS 37,5 X 53,5 CMS (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
$ 5.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos
35
Unidad
PELOTAS ANTIESTRES CON DIFERENTES EMOCIONES, CUBIERTA TPR RELLENO DE EVA, DIFERENTES COLORES. DIÁMETRO DE 6 CM APROXIMADO (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.850
$ 24.850
60121518
Lápices de grafito
8
Unidad
LÁPICES GRAFITOS HEXAGONAL N° 2 HB CAJA 12 UNIDADES (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTA DE ACERO CON 2 ORIFICIOS Y DEPÓSITO DE BASURA (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121707
Lápices de colores
15
Unidad
LÁPICES DE COLORES CON REVESTIMIENTO DE MADERA, CAJAS DE 12 COLORES TAMAÑO GRANDE (TIPO JUMBO) (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
LÁPICES DE COLORES CON REVESTIMIENTO DE MADERA, CAJAS DE 12 COLORES TAMAÑO GRANDE (TIPO JUMBO) (Adjuntar imagen y cotización detallada de lo solicitado) Cumplir términos de referencia.
$ 3.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.880
$ 56.880
Total Neto
$ 151.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.739
TOTAL OC
$ 179.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.