Orden de Compra. Nº3820-58-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3820-64-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa María
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-58-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3820-64-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material para Mantención de Piscina Municipal para Temporada 2006 - 2007
Proveniente de Licitación 3820-64-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa María
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa María
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 1191,3
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ferretería Lobo Limitada
R.U.T. 78.573.130-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
GOMA PISO3Metro LinealGOMA PISO3 metros de Goma para Trampolín $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
Total Neto $ 6.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.191
TOTAL OC $ 7.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.