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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3820-651-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS CAMION RECOLECTOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
105176,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A. - SUC. GRAN AVENIDA |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A. - SUC. GRAN AVENIDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25173816
| Componentes hidráulicos de embrague | 1 | Unidad no definida | PRENSA EMBRAGUE I2428/I1622 | PRENSA EMBRAGUE I2428/I1622 |
$ 129.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.295
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$ 129.295
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25173816
| Componentes hidráulicos de embrague | 1 | Unidad no definida | DISCO EMBRAGUE 1718 (PREAMORTIGUACION) | DISCO EMBRAGUE 1718 (PREAMORTIGUACION) |
$ 286.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.825
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$ 286.825
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25173816
| Componentes hidráulicos de embrague | 1 | Unidad no definida | COLLARIN EMBRAGUE - SNP.PE | COLLARIN EMBRAGUE - SNP.PE |
$ 124.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.790
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$ 124.790
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31171504
| Rodamientos de bolas | 1 | Unidad no definida | RODAMIENTO DE BOLAS ACT | RODAMIENTO DE BOLAS ACT |
$ 12.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.652
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$ 12.652
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Total Neto
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$ 553.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.177
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$ 658.739
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.