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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3820-733-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HORTALIZAS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3820-40-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
272336,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agronatura Limitada |
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Razón Social |
COM AGRONATURA LTDA
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R.U.T. |
76.776.510-k |
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Sucursal |
Agronatura Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151502
| Semillas o almácigos de zanahoria | 815 | Sobre | SEMILLAS DE HORTALIZAS EN SOBRES DE 2 GRAMOS | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.840
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$ 273.840
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24121509
| Bandejas de empaquetamiento | 50 | Unidad | SPEEDLING PLASTICO | |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.300
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$ 48.300
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13111016
| Polietileno | 132 | kilogramo | POLIETILENO UV 0.15 | |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.508
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$ 299.508
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10171504
| Compost | 114 | Saco | SACOS DE COMPOST DE 50 KILOS | |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 555.636
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$ 555.636
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83101510
| Agua fría | 24 | Unidad | REGADERA PLASTICA | |
$ 3.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.784
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$ 92.784
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 111 | Metro Lineal | MALLA RASCHEL AL 80% | |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.281
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$ 163.281
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Total Neto
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$ 1.433.349
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 272.336
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$ 1.705.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.