Orden de Compra. Nº3820-738-SE18 "CONSTRUCCION CARPETA DE HORMIGON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-738-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION CARPETA DE HORMIGON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 998365,3778
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bernardo Herrera Cepeda
Razón Social BERNARDO ANTONIO HERRERA CEPEDA
R.U.T. 10.139.259-7
Sucursal Bernardo Herrera Cepeda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón1Unidad no definidaCONSTRUCCION CARPETA DE HORMIGON PARA EL PASAJE SAAVEDRA DE LA CALLE NIETO SUR.CONSTRUCCION CARPETA DE HORMIGON PARA EL PASAJE SAAVEDRA DE LA CALLE NIETO SUR. $ 5.254.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.254.555 $ 5.254.555
Total Neto $ 5.254.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 998.365
TOTAL OC $ 6.252.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.