Orden de Compra. Nº3820-740-AG25 "COLACIONES FIESTA SANTA FILOMENA (VOLUNTARIOS DEFENSA CIVIL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-740-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FIESTA SANTA FILOMENA (VOLUNTARIOS DEFENSA CIVIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 16435
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO AMANECER
Razón Social COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
R.U.T. 77.883.602-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua50UnidadAgua mineral 1/2 litro con gas (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones.Agua mineral 1/2 litro con gas (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJugo en caja 200 cc (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones.Jugo en caja 200 cc (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50101634
Fruta fresca50UnidadFruta manzana (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones.Fruta manzana (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletón 40 gr sabor chips de chocolate (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones.Galletón 40 gr sabor chips de chocolate (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir términos de referencia. Deben venir en bolsitas preparadas como colaciones. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 86.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.435
TOTAL OC $ 102.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.