Orden de Compra. Nº3820-99-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3820-5-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-99-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3820-5-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3820-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 5428691,97
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Conurba Ltda
Razón Social SOC CONSTRUCCION Y URBANIZACION LIMITADA
R.U.T. 76.210.030-4
Sucursal Conurba Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores1UnidadConstrucción Multicancha  $ 28.572.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572.063 $ 28.572.063
Total Neto $ 28.572.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.428.692
TOTAL OC $ 34.000.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.