Orden de Compra. Nº3821-252-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-84-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3821-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-84-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3821-84-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
Comuna Santa María
Impuesto 1791,51
Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.Braun Medical S.A.
Razón Social B BRAUN MEDICAL S A
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.Braun Medical S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152220
Piedras dentales1UnidadPiedra de arkansas.  $ 9.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.429 $ 9.429
Total Neto $ 9.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.792
TOTAL OC $ 11.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.