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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3821-286-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-97-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3821-97-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazabal 246 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
361000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2009 |
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Proveedor |
C y C metalmecanica |
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Razón Social |
José Castro
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R.U.T. |
10.725.383-1 |
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Sucursal |
C y C metalmecanica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222116
| Oficina de admisión | 1 | Unidad | Proyecto Ampliación de box para educación dental en CECOSF Tocornal. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA DESCRIPCION TECNICA DE BOX. | |
$ 1.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900.000
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$ 1.900.000
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Total Neto
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$ 1.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.000
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$ 2.261.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.