Orden de Compra. Nº3821-49-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3821-13-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3821-49-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3821-13-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantener las instalaciones limpias para prestar un buen servico a los pacientes
Proveniente de Licitación 3821-13-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
Comuna -1
Impuesto 23326,3
Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DIMELAB LIMITADA
R.U.T. 76.007.210-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
GUANTES DE GOMA DOMESTICO21UnidadGUANTES DE GOMA DOMESTICOGuantes de goma $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47121701
BOLSA DE BASURA 80X11067UnidadBOLSA DE BASURA 80X110Bolsas de Basura de 80 x 110 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
47131615
ESCOBILLON CON MANGO7UnidadESCOBILLON CON MANGOEscobillon grande con mango $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131617
MOPA SECA CON MANGO2UnidadMOPA SECA CON MANGOMopas secas con mango $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47131617
MOPA SECA2UnidadMOPA SECAMopa seca $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131803
INSECTICIDA MOSCAS6UnidadINSECTICIDA MOSCASinsecticida para moscas, similar a RAID $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47131805
PUREX MR. MUSCULO2UnidadPUREX MR. MUSCULOlimpiador similar a PUREX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111703
TOALLA NOVA12RolloTOALLA NOVAToalla de papel, similar a NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
Total Neto $ 122.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.326
TOTAL OC $ 146.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.