Orden de Compra. Nº3821-8-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3821-74-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3821-8-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3821-74-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REMODELAR FACHADA POSTA SANTA FILOMENA
Proveniente de Licitación 3821-74-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
Comuna -1
Impuesto 388104,45
Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social José Castro
R.U.T. 10.725.383-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
Instalación de sistemas1UnidadInstalación de sistemasINSTALACION REJA Y PORTON FACHADA PRINCIPAL POSTA STA. FILOMENA SEGUN DATO ADJUNTO. $ 2.042.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.655 $ 2.042.655
Total Neto $ 2.042.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.104
TOTAL OC $ 2.430.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.