Orden de Compra. Nº3822-103-SE22 "MATERIALES ASEO LICEO DARIO SALAS SOLC N° 22 COT 152"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-103-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO LICEO DARIO SALAS SOLC N° 22 COT 152
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación O'Higgins N° 843 SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 82111,96280415
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 843 SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jmg
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JMG LIMITADA
R.U.T. 76.535.412-9
Sucursal jmg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA HUMEDA MOPA HUMEDA $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.540 $ 54.540
47131618
Mopas húmedas12Unidad no definidaLAVA QUIX 750 MLLAVA QUIX 750 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.065
47131810
Productos para lavar platos20Unidad no definidaTRAPERO ALGODONTRAPERO ALGODON $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
12141901
Cloro Cl100Unidad no definidaIGENIX CLORO GELIGENIX CLORO GEL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.050
12141901
Cloro Cl195Unidad no definidaCLORINDA 1 LITROCLORINDA 1 LITRO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.940 $ 213.025
Total Neto $ 432.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.112
TOTAL OC $ 514.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.