Orden de Compra. Nº3822-124-SE22 "JORNADA Y REFEXIÓN LICEO DARIO SALAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-124-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra JORNADA Y REFEXIÓN LICEO DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 48281,353666807
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 62039159
Razón Social CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES
R.U.T. 6.203.915-9
Sucursal 62039159
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra18Unidad no definidaBARRA CEREAL DESPACHO N° 41863BARRA CEREAL DESPACHO N° 41863 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.723
50202304
Jugos y néctar envasados90Unidad no definidaBARRAS CEREALBARRAS CEREAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.613
50221101
Granos de Cereales30Unidad no definidaPACK SPRIM MANZANAPACK SPRIM MANZANA $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.134
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaNECTAR WASTT NARANJA NECTAR WASTT NARANJA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4Unidad no definidaVASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
50101717
Semillas o frutos secos pelados70Unidad no definidaFRUTOS SECOSFRUTOS SECOS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
50101717
Semillas o frutos secos pelados27Unidad no definidaFRUTOS SECOS DESPACHO N° 41863FRUTOS SECOS DESPACHO N° 41863 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.814 $ 23.824
50202304
Jugos y néctar envasados9Unidad no definidaNECTAR WASTT SABORES NECTAR WASTT SABORES $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.737 $ 10.739
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,2Unidad no definidaJAMON PLANCHADO BIANCHINIJAMON PLANCHADO BIANCHINI $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.681
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,9Unidad no definidaJAMON PLANCHADO BIANCHINIJAMON PLANCHADO BIANCHINI $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.327 $ 15.328
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETAS PREMIUM 300SERVILLETAS PREMIUM 300 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50131801
Queso natural2,1Unidad no definidaQUESO RANCOQUESO RANCO $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaTE LIPTOM YELLOW TE LIPTOM YELLOW $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE INSTANTANEOCAFE INSTANTANEO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidaAZUCAR 1 K1AZUCAR 1 K $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad no definidaRAYITAS VAINILLAS 12 UNIDADES DESPACHO N° 41679RAYITAS VAINILLAS 12 UNIDADES DESPACHO N° 41679 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
50181901
Pan fresco7,6Unidad no definidaHALLULLAS - MARRAQUETA DESPACHO N° 41679HALLULLAS - MARRAQUETA DESPACHO N° 41679 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.818 $ 11.818
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaFRUTAS FRESCAS DESPACHO N° 41863FRUTAS FRESCAS DESPACHO N° 41863 $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaFRUTAS FRESCAS DESPACHO N°41903FRUTAS FRESCAS DESPACHO N°41903 $ 25.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.882 $ 25.882
50221202
Cereales en barra2Unidad no definidaBARRAS CEREAL QUAKER DESPACHO N° 41863BARRAS CEREAL QUAKER DESPACHO N° 41863 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
Total Neto $ 253.384
Descuento $ 0
Cargos $ 728
IVA  19  % $ 48.281
TOTAL OC $ 302.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.