Orden de Compra. Nº
3822-124-SE22
"
JORNADA Y REFEXIÓN LICEO DARIO SALAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-124-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
JORNADA Y REFEXIÓN LICEO DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
48281,353666807
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
62039159
Razón Social
CARLOS EUGENIO GUERRERO ROBLES
R.U.T.
6.203.915-9
Sucursal
62039159
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
18
Unidad no definida
BARRA CEREAL DESPACHO N° 41863
BARRA CEREAL DESPACHO N° 41863
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.718
$ 2.723
50202304
Jugos y néctar envasados
90
Unidad no definida
BARRAS CEREAL
BARRAS CEREAL
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.590
$ 13.613
50221101
Granos de Cereales
30
Unidad no definida
PACK SPRIM MANZANA
PACK SPRIM MANZANA
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.140
$ 16.134
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad no definida
NECTAR WASTT NARANJA
NECTAR WASTT NARANJA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
50101717
Semillas o frutos secos pelados
70
Unidad no definida
FRUTOS SECOS
FRUTOS SECOS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.740
$ 61.740
50101717
Semillas o frutos secos pelados
27
Unidad no definida
FRUTOS SECOS DESPACHO N° 41863
FRUTOS SECOS DESPACHO N° 41863
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.814
$ 23.824
50202304
Jugos y néctar envasados
9
Unidad no definida
NECTAR WASTT SABORES
NECTAR WASTT SABORES
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.737
$ 10.739
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,2
Unidad no definida
JAMON PLANCHADO BIANCHINI
JAMON PLANCHADO BIANCHINI
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.681
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,9
Unidad no definida
JAMON PLANCHADO BIANCHINI
JAMON PLANCHADO BIANCHINI
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.327
$ 15.328
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
SERVILLETAS PREMIUM 300
SERVILLETAS PREMIUM 300
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50131801
Queso natural
2,1
Unidad no definida
QUESO RANCO
QUESO RANCO
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TE LIPTOM YELLOW
TE LIPTOM YELLOW
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE INSTANTANEO
CAFE INSTANTANEO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad no definida
AZUCAR 1 K1
AZUCAR 1 K
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad no definida
RAYITAS VAINILLAS 12 UNIDADES DESPACHO N° 41679
RAYITAS VAINILLAS 12 UNIDADES DESPACHO N° 41679
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.354
50181901
Pan fresco
7,6
Unidad no definida
HALLULLAS - MARRAQUETA DESPACHO N° 41679
HALLULLAS - MARRAQUETA DESPACHO N° 41679
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.818
$ 11.818
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
FRUTAS FRESCAS DESPACHO N° 41863
FRUTAS FRESCAS DESPACHO N° 41863
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
FRUTAS FRESCAS DESPACHO N°41903
FRUTAS FRESCAS DESPACHO N°41903
$ 25.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.882
$ 25.882
50221202
Cereales en barra
2
Unidad no definida
BARRAS CEREAL QUAKER DESPACHO N° 41863
BARRAS CEREAL QUAKER DESPACHO N° 41863
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
Total Neto
$ 253.384
Descuento
$ 0
Cargos
$ 728
IVA
19
%
$ 48.281
TOTAL OC
$ 302.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.