Orden de Compra. Nº3822-146-SE24 "INSUMOS TALLER DE PINTURA LICEO DARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE PINTURA LICEO DARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 58265,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250 GRS EIFFELSILICONA LIQUIDA 250 GRS EIFFEL $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250
60121236
Pinceles15Unidad no definida SET PINCELES 6UND DIF/TAMAÑOS POINTER $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
60121903
Pieles para manualidades20Unidad no definidaSET LIMPIA PIPAS SURTIDOS COD: DIY-1520 POINTERSET LIMPIA PIPAS SURTIDOS COD: DIY-1520 POINTER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44122106
Chinches y tachuelas5Unidad no definidaBROCHE METALICO MARIPOSA DORADO IABROCHE METALICO MARIPOSA DORADO IA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas10Unidad no definidaBAUL 100 LITROS PLASTICO WENCOBAUL 100 LITROS PLASTICO WENCO $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.260
Total Neto $ 306.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.265
TOTAL OC $ 364.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.