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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3822-146-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE PINTURA LICEO DARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3822-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
58265,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
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R.U.T. |
76.079.791-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 5 | Unidad no definida | SILICONA LIQUIDA 250 GRS EIFFEL | SILICONA LIQUIDA 250 GRS EIFFEL |
$ 2.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.250
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$ 10.250
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60121236
| Pinceles | 15 | Unidad no definida | | SET PINCELES 6UND DIF/TAMAÑOS POINTER |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.050
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$ 22.050
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60121903
| Pieles para manualidades | 20 | Unidad no definida | SET LIMPIA PIPAS SURTIDOS COD: DIY-1520 POINTER | SET LIMPIA PIPAS SURTIDOS COD: DIY-1520 POINTER |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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44122106
| Chinches y tachuelas | 5 | Unidad no definida | BROCHE METALICO MARIPOSA DORADO IA | BROCHE METALICO MARIPOSA DORADO IA |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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24112401
| Cofres, cajas o armarios para herramientas | 10 | Unidad no definida | BAUL 100 LITROS PLASTICO WENCO | BAUL 100 LITROS PLASTICO WENCO |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.260
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$ 251.260
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Total Neto
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$ 306.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.265
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$ 364.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.