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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3822-222-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
a compra ágil: 3822-97-COT25 ESCUELA AURORA VELASCO P. SOLIC N° 381 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
165300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Teatro en tu colegio |
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Razón Social |
ROBERTO ALEJANDRO PRIETO VEGA
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R.U.T. |
8.713.480-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Teatro en tu colegio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131501
| Teatro | 1 | Unidad | PRESENTACION DE LA OBRA, FORO PARTICIPATIVO POSTERIOR PRESENTACIÓN, TRANSPORTE DIRECTO , ACTORES Y TECNICOS, TRANSPORTE ESCENOGRAFIA, TELÓN CÁMAA NEGRA, Y UTELERÍA, TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AMPLIFICACIÓN QUE INCLUYE ,DOS CAJAS ACTICAS ,DOS MICROFONOS DE CONDENSADOR ,TRES PEDESTALES ,UNA MESA DE MEZCLA DE 8 CANALES Y UN PC,MONTAJE Y DESMONTAJE ESCEGRAFICO ,UTELERÍA Y EQUIPOS DE SONIDO , REGISTRO FOTOGRAFICO CON EL ELENCO DESPUÉS DE LA OBRA. HORARIO DE PUNTUAL A CONVENIR | |
$ 870.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870.000
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$ 870.000
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Total Neto
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$ 870.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.300
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$ 1.035.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.