Orden de Compra. Nº
3822-313-SE24
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MATERIAL DE ESCRITORIO ESC.SANTA FILOMENA PIESOLIC N° 521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-313-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO ESC.SANTA FILOMENA PIESOLIC N° 521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
103910,62
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T.
76.079.791-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
20
Unidad no definida
GOMA BORRAR S-20 4020 MILAN
GOMA BORRAR S-20 4020 MILAN
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
44121706
Lápices de madera
1
Caja
CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT
CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
14111506
Papel para impresora del ordenador
60
Unidad no definida
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.400
$ 221.400
14111506
Papel para impresora del ordenador
60
Unidad no definida
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.000
$ 267.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
BOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELL
BOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
43232503
Corrector ortográfico
12
Unidad no definida
CORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 ML
CORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 ML
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad no definida
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJAS
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJAS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
1
Unidad no definida
LAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL
LAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.042
$ 15.042
44102001
Lámina para plastificar
1
Caja
LAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOL
LAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOL
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
Total Neto
$ 546.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.911
TOTAL OC
$ 650.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.