Orden de Compra. Nº3822-313-SE24 " MATERIAL DE ESCRITORIO ESC.SANTA FILOMENA PIESOLIC N° 521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-313-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESC.SANTA FILOMENA PIESOLIC N° 521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 103910,62
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar20Unidad no definidaGOMA BORRAR S-20 4020 MILAN GOMA BORRAR S-20 4020 MILAN $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
44121706
Lápices de madera1CajaCAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
14111506
Papel para impresora del ordenador60Unidad no definidaPapel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400
14111506
Papel para impresora del ordenador60Unidad no definidaPapel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida BOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELLBOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
43232503
Corrector ortográfico12Unidad no definidaCORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 MLCORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 ML $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
60121109
Blocs de dibujo10Unidad no definidaBLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJASBLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJAS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1Unidad no definidaLAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL LAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
44102001
Lámina para plastificar1CajaLAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOLLAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 546.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.911
TOTAL OC $ 650.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.