Orden de Compra. Nº3822-314-SE24 "NSUMOS COMPUTACIONAL PIE LICEO DARIO SALAS SOLIC N°521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-314-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra NSUMOS COMPUTACIONAL PIE LICEO DARIO SALAS SOLIC N°521 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 12047,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER TN 3479 NEGRO BROTHER TONER TN 3479 NEGRO BROTHER $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790
12171703
Tintas1Unidad no definidaToner Brother TN – 650 Toner Brother TN – 650 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
12171703
Tintas4Unidad no definidaT-544 BLACK EPSON (1) T-544 CYAN EPSON (1) T-544 MAGENTA EPSON (1) T-544 YELLOW EPSON (1) T-544 BLACK EPSON (1) T-544 CYAN EPSON (1) T-544 MAGENTA EPSON (1) T-544 YELLOW EPSON (1) $ 8.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.720 $ 35.720
Total Neto $ 63.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.048
TOTAL OC $ 75.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.