Orden de Compra. Nº
3822-316-SE24
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MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. LICEO DARIO SALAS PIE SOLIC N°523 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-316-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. LICEO DARIO SALAS PIE SOLIC N°523 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE DESDE 3822-5-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
110408,62
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T.
76.079.791-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
Archivador palanca lomo ancho oficio color burdeo tradicional
Archivador palanca lomo ancho oficio color burdeo tradicional
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad no definida
Carpeta plastificada diferentes colores con aco
Carpeta plastificada diferentes colores con aco
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
1
Unidad no definida
LAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL
LAMINA P/TERMOLAM. OFICIO 0,5 125MIC. 100 UNID DIAZOL
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.042
$ 15.042
14111506
Papel para impresora del ordenador
60
Unidad no definida
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño carta
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.400
$ 221.400
14111506
Papel para impresora del ordenador
60
Unidad no definida
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio
Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.000
$ 267.000
43232503
Corrector ortográfico
12
Unidad no definida
CORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 ML
CORRECTOR TIPO LIQUÍDO LÁPIZ 7 ML
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
44102001
Lámina para plastificar
1
Caja
LAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOL
LAMINA P/TERMOLAM. CARTA 125MIC. 100 UNID DIAZOL
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
BOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELL
BOLIGRAFO TRIANGULAR TRILUX AZUL.FABER CASTELL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121706
Lápices de madera
1
Caja
CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT
CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNID. JM IMPORT
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad no definida
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJAS
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 20 HOJAS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
60121535
Goma de borrar
20
Unidad no definida
GOMA BORRAR S-20 4020 MILAN
GOMA BORRAR S-20 4020 MILAN
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
Total Neto
$ 581.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.409
TOTAL OC
$ 691.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.