Orden de Compra. Nº3822-344-MC18 "ADQUISICIÓN DE PREMIOS "7° CICLETADA FAMILIAR" LICEO DARIO SALAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-344-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PREMIOS "7° CICLETADA FAMILIAR" LICEO DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 76159,638
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor full deportes
Razón Social INVERSIONES K-PATUELLI LIMITADA
R.U.T. 76.017.914-0
Sucursal full deportes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25161506
Bicicletas de carreras3UnidadBICICLETAS SKYLAND BIKE MTB B113-26 ARO 26 MAGIC D/S 21V NEGRA.-BICICLETAS SKYLAND BIKE MTB B113-26 ARO 26 MAGIC D/S 21V NEGRA.- $ 133.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.839 $ 400.840
Total Neto $ 400.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.160
TOTAL OC $ 477.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.