Orden de Compra. Nº3822-356-SE22 "MATERIAL DE HIGENE Y SEGURIDAD ESC.GUILLERMO BAÑAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-356-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGENE Y SEGURIDAD ESC.GUILLERMO BAÑAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 64983,3178148308
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 78.519.580-9
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTSTOALLA PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.060 $ 247.059
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABÓN LIQUIDO 1 LTS ANTIBACTERIAL KADUSJABÓN LIQUIDO 1 LTS ANTIBACTERIAL KADUS $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definidaLIMPIADOR PISO OSO AROMAS LIMPIADOR PISO OSO AROMAS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.252
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROS 360 CC LYSOFORMDESINFECTANTE AEROS 360 CC LYSOFORM $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.193
41101705
Trituradores o pulverizadores de laboratorio10Unidad no definidaPULVERIZADOR 1 LTSPULVERIZADOR 1 LTS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad no definidaDESTAPAPDOR DE DESAGUE (SOPAPO)DESTAPAPDOR DE DESAGUE (SOPAPO) $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
Total Neto $ 338.655
Descuento $ 0
Cargos $ 3.362
IVA  19  % $ 64.983
TOTAL OC $ 407.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.