|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3822-370-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Educacion Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 843 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
|
Comuna |
Santa María
|
|
Impuesto |
60624,2994 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
wilsonsport |
|
Razón Social |
WILSON ERIC CASTRO ARANCIBIA
|
|
R.U.T. |
13.752.265-9 |
|
Sucursal |
wilsonsport |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49161519
| Vallas o limitaciones de campo de béisbol | 20 | Unidad | VALLAS DE SALTO.- | |
$ 2.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.260
|
$ 50.260
|
49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 12 | Unidad | EQUIPOS DE BASQUETBOL.- | |
$ 10.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.912
|
$ 120.912
|
49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 12 | Unidad | EQUIPOS DE VOLEIBOL.- | |
$ 9.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.820
|
$ 110.820
|
49101702
| Trofeos | 10 | Unidad | COPAS 30 CMS.- | |
$ 4.192,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.920
|
$ 41.923
|
|
|
Total Neto
|
$ 323.915
|
|
Descuento
|
$ 4.840
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.624
|
|
$ 379.699
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.