Orden de Compra. Nº3822-40-SE25 "MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. AURORA VELASCO SOLC N°"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-40-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. AURORA VELASCO SOLC N°
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 7717,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida NOTA ADHESIVA 76 X 76MM AMARILLO PASTEL 100HJS STICK & W NOTA ADHESIVA 76 X 76MM AMARILLO PASTEL 100HJS STICK & W $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS EIFFEL CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS EIFFEL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCARPETA PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS EIFFEL CARPETA PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS EIFFEL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCARPETA PAPEL ENTRETENIDO EIFFELCARPETA PAPEL ENTRETENIDO EIFFEL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 40.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.718
TOTAL OC $ 48.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.