Orden de Compra. Nº3822-425-SE24 "MATERIAL DECRITORIO HPV SOLIC N° 651 SUMINISTRO DE LIBRERIA LICITACION PÚBLICA 3822-5-LE24 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-425-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DECRITORIO HPV SOLIC N° 651 SUMINISTRO DE LIBRERIA LICITACION PÚBLICA 3822-5-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 11780,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Unidad no definidaPAPEL ENGOMADO 24X40MM SELLO MASKINGPAPEL ENGOMADO 24X40MM SELLO MASKING $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Unidad no definidaPAPEL ENGOMADO 12 X 40MM USA TAPE MASKINGPAPEL ENGOMADO 12 X 40MM USA TAPE MASKING $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)2Unidad no definidaGRAPADORA METALICA 4/14 30278 JMGRAPADORA METALICA 4/14 30278 JM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111610
Cartulina4Unidad no definidaCARPETA OFICIO 20 FUNDAS NEGRA EIFFELCARPETA OFICIO 20 FUNDAS NEGRA EIFFEL $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.368
14111610
Cartulina2Unidad no definidaGRAPA 530/10 X 1000 UNID JM IMPORTGRAPA 530/10 X 1000 UNID JM IMPORT $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERA OFICINA 17 CMS.PUNTO ROJO 3010 ISOFITTIJERA OFICINA 17 CMS.PUNTO ROJO 3010 ISOFIT $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
11131501
Plumas4Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO 7ML FILGOCORRECTOR LIQUIDO 7ML FILGO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
31201523
Cinta para de tela4Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE D/COLORESCUCHILLO CARTONERO GRANDE D/COLORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31201523
Cinta para de tela3Unidad no definidaTACO ESCRITORIO URAL 11X17 CMS BUHOTACO ESCRITORIO URAL 11X17 CMS BUHO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.295
44121507
Sobres de catálogo2Unidad no definidaREGLA METALICA 1MT. ARTE TOPREGLA METALICA 1MT. ARTE TOP $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
14111610
Cartulina1Unidad no definidaCORCHETES 23/10 X 1000 UN. REXELCORCHETES 23/10 X 1000 UN. REXEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
41111604
Reglas1Unidad no definidaCORCHETERA METALICA 26/6 CORTA DL0316CORCHETERA METALICA 26/6 CORTA DL0316 $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344 $ 2.344
44122103
Corchetes1Unidad no definidaREGLA METALICA 40 CM HANDREGLA METALICA 40 CM HAND $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Total Neto $ 62.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.781
TOTAL OC $ 73.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.