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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3822-58-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO J.I CASTILLO DE ALEGRIA N° 94 COT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
74642,8571453 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jmg |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL JMG LIMITADA
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R.U.T. |
76.535.412-9 |
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Sucursal |
jmg |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 30 | Unidad no definida | GUANTES VINILO CAJA | GUANTES VINILO CAJA |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.120
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$ 315.126
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad no definida | IGENIX CLORO GEL | IGENIX CLORO GEL |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.220
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$ 25.210
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47131502
| Paños de limpieza | 50 | Unidad no definida | PAÑO MICROFIBRA LIMPIEZA | PAÑO MICROFIBRA LIMPIEZA |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.109
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47131502
| Paños de limpieza | 100 | Unidad no definida | PAÑO MICROFIBRA AMARILLO DANZARINA | PAÑO MICROFIBRA AMARILLO DANZARINA |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.412
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Total Neto
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$ 392.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.643
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$ 467.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.