|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3822-658-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN EXTINTORES "MARÍA ESPÍNOLA" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Educacion Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 843 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
|
|
R.U.T. |
69.051.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
|
Comuna |
Santa María
|
|
Impuesto |
6067,2263 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
juan manuel |
|
Razón Social |
juan manuel gonzález morales
|
|
R.U.T. |
13.184.205-8 |
|
Sucursal |
juan manuel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEIS EXTINTORES PQS ABC DE CUATRO KILOS.- | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEIS EXTINTORES PQS ABC DE CUATRO KILOS.- |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN EXTINTOR DE CO2 DE DOS KILOS.- | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN EXTINTOR DE CO2 DE DOS KILOS.- |
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.723
|
$ 6.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.933
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.067
|
|
$ 38.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.