Orden de Compra. Nº3822-734-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco DIRIGIDOS A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE SANTA MARÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-734-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco DIRIGIDOS A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE SANTA MARÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julieta Viorica
Razón Social FUNDACIÓN DIDACT
R.U.T. 65.173.173-9
Sucursal Julieta Viorica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia104 (1631855 )CURSO GENERAL - DECRETO 67 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN, Y SU IMPLEMENTA VALOR POR ALUMNO 1633855(1631855) CURSO GENERAL - DECRETO 67 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN, Y SU IMPLEMENTA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 224.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.379.200 $ 23.379.200
Total Neto $ 23.379.200
Descuento $ 1.168.960
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 22.210.240

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por exención de impuestos por servicios de capacitación

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.