Orden de Compra. Nº3822-99-SE24 "INSUMOS COMPUTACIONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SOLIC N°194"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-99-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SOLIC N°194
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3822-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 71593,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4Unidad no definidaToner TN 3479Toner TN 3479 $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.160 $ 55.160
44103103
Tóner3Unidad no definidaTambor DR-3460 Tambor DR-3460 $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350
44103103
Tóner2Unidad no definidaToner HP 105 A Toner HP 105 A $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad no definidaPapel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio Papel Fotocopia Multipropósito 500 hojas tamaño Oficio $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500
Total Neto $ 376.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.594
TOTAL OC $ 448.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.