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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3823-12-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3823-11-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SUMINISTRAR SANDALIAS PARA LA DOTACION |
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Proveniente de Licitación
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3823-11-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBMARINO SIMPSON |
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Razón Social |
submarino simpson
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R.U.T. |
61.102.130-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
submarino simpson
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R.U.T. |
61.102.130-5 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
151620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COM SANHUEZA Y BOTTARI LTDA
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R.U.T. |
76.822.070-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111901
| sandalias de hombre | 42 | Unidad | sandalias de hombre | SANDALIAS SEGUN MODELO ADJUNTO, DE CUERO, INTERIOR CON FORRO VADANA, PLANTILLA DE RENO, PLANTA DE POLIURETANO,FLEXIBLE, ANTIDESLANTE, COCIDO A MANO, HEBILLA METAL MASISO, COLOR NEGRO. |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.000
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$ 798.000
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Total Neto
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$ 798.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.620
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$ 949.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.