Orden de Compra. Nº3823-18-AG20 "ARTÍCULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO SIMPSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3823-18-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42040002204007000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 52337,02
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos6Unidad InternacionalTAPETE PARA URINARIOTAPETE DESINFECTANTE PARA URINARIO CODIGO 78405CI $ 5.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.664 $ 35.664
11151502
Fibras de nilon10Unidad InternacionalBALDE DE PLASTICO DE 14 LITROS BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LITROS CODIGO 44424 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131603
Esponjas20PaqueteESPONJA AMARILLAESPONJA AMARILLA PAD DE 3 UNIDADES CODIGO 86077 $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
12191501
Solventes aromáticos50Unidad InternacionalPASTILLAS PARA WC 40 GRSPASTILLAS PARA WC C/GANCHO 40 GRMS CODIGO 19982JL $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750
47131502
Paños de limpieza20PaquetePAÑO SPNGI PAÑO ABSORBENTE SPONGI 3 NR POR PAQUETE CODIGO 83113 $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad InternacionalESPONJA DE OLLA ESPONJA DE ACERO PARA OLLA VIRUTEX CODIGO 12438 $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
12191501
Solventes aromáticos6Unidad InternacionalDESODORANTE AIRWICKDESODORANTE AIRWICK 250 ML MATIC+REPU CODIGO 24235CM $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.568 $ 20.568
12141901
Cloro Cl12Unidad InternacionalCLORO LIQUIDO 1 LITROCLRORO LIQUIDO CLOROX 1 LITRO CODIGO 16128 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción4BidónJABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS CON AROMA jabón liquido bidón de 5 litros klaren CODIGO 84545LA $ 4.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.012 $ 17.012
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad InternacionalDESINFECTANTE PARA WC TIPO PATO PURIFIX DESINFECTANTE WC LYSOFORM 500 CC CODIGO 95750LV $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.904 $ 38.904
12191501
Solventes aromáticos20Unidad InternacionalDESODORANTE AMBIENTA REPUESTOS AIRWICKDESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK 250 ML REPUESTO MATIC CODIGO 24236CM $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
Total Neto $ 275.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.337
TOTAL OC $ 327.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.