Orden de Compra. Nº
3823-18-AG20
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ARTÍCULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO SIMPSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3823-18-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBMARINO SIMPSON
Razón Social
SUBMARINO SIMPSON
R.U.T.
61.102.130-5
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42040002204007000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBMARINO SIMPSON
R.U.T.
61.102.130-5
Dirección de Facturación
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
Comuna
Talcahuano
Impuesto
52337,02
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
6
Unidad Internacional
TAPETE PARA URINARIO
TAPETE DESINFECTANTE PARA URINARIO CODIGO 78405CI
$ 5.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.664
$ 35.664
11151502
Fibras de nilon
10
Unidad Internacional
BALDE DE PLASTICO DE 14 LITROS
BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LITROS CODIGO 44424
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131603
Esponjas
20
Paquete
ESPONJA AMARILLA
ESPONJA AMARILLA PAD DE 3 UNIDADES CODIGO 86077
$ 669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
12191501
Solventes aromáticos
50
Unidad Internacional
PASTILLAS PARA WC 40 GRS
PASTILLAS PARA WC C/GANCHO 40 GRMS CODIGO 19982JL
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.750
$ 22.750
47131502
Paños de limpieza
20
Paquete
PAÑO SPNGI
PAÑO ABSORBENTE SPONGI 3 NR POR PAQUETE CODIGO 83113
$ 1.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.480
$ 24.480
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad Internacional
ESPONJA DE OLLA
ESPONJA DE ACERO PARA OLLA VIRUTEX CODIGO 12438
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad Internacional
DESODORANTE AIRWICK
DESODORANTE AIRWICK 250 ML MATIC+REPU CODIGO 24235CM
$ 3.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.568
$ 20.568
12141901
Cloro Cl
12
Unidad Internacional
CLORO LIQUIDO 1 LITRO
CLRORO LIQUIDO CLOROX 1 LITRO CODIGO 16128
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.320
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
4
Bidón
JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS CON AROMA
jabón liquido bidón de 5 litros klaren CODIGO 84545LA
$ 4.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.012
$ 17.012
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad Internacional
DESINFECTANTE PARA WC TIPO PATO PURIFIX
DESINFECTANTE WC LYSOFORM 500 CC CODIGO 95750LV
$ 1.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.904
$ 38.904
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad Internacional
DESODORANTE AMBIENTA REPUESTOS AIRWICK
DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK 250 ML REPUESTO MATIC CODIGO 24236CM
$ 3.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.520
$ 63.520
Total Neto
$ 275.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.337
TOTAL OC
$ 327.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.