Orden de Compra. Nº3824-505-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-5-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3824-505-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-5-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3824-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 320662,62
Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danny
Razón Social GERMAN DEL TRANSITO LARENAS CORNEJO
R.U.T. 7.013.730-5
Sucursal danny
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1UnidadServicio de Ferreteria, mes de Agosto 2019.  $ 1.687.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.698 $ 1.687.698
Total Neto $ 1.687.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.663
TOTAL OC $ 2.008.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.