Orden de Compra. Nº3825-101-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-28-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3825-101-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-28-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3825-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-001-001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 2519780
Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Ricardo
Razón Social DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA
R.U.T. 77.014.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101502
Pantalones y short para hombre1Unidadcompra de 58 Parkas Impermeables, 196 Pantalones y 196 Poleras, según requerimiento Adjunto compra de 58 Parkas Impermeables, 196 Pantalones y 196 Poleras, según requerimiento Adjunto $ 13.262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.262.000 $ 13.262.000
Total Neto $ 13.262.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.519.780
TOTAL OC $ 15.781.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.