|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3825-159-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
danº579 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino Melipilla 3295 -DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan |
|
Comuna |
Padre Hurtado
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-02-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Roberto Martinez |
|
Razón Social |
ROBERTO IGNACIO MARTINEZ FLORES
|
|
R.U.T. |
16.937.024-9 |
|
Sucursal |
Roberto Martinez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Arriendo de camion para traslado de enseres para familias de programa habitabilidad (50 familia) | |
$ 310.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.000
|
$ 310.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 310.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 310.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.