Orden de Compra. Nº3825-374-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-64-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3825-374-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-64-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3825-64-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 128250
Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A
R.U.T. 50.036.540-4
Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas15Sacosacos de microesferas para demarcación vial de 25 kilos cada uno sacos de microesferas para demarcación vial de 25 kilos cada uno $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
31211506
Pinturas de látex20TinetaTinetas de látex al agua color verde, debe retirar la muestra del color en la oficina de Adquisiciones, se recibirán las tinetas previo VB del color Tinetas de látex al agua marca rodalon color verde, el proveedor adjudicado debe retirar la muestra del color en la oficina de Adquisiciones, se recibirá las tinetas previo VB del color $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211506
Pinturas de látex10TinetaTinetas de látex al agua color rojo ladrillo, debe retirar la muestra del color en la oficina de Adquisiciones, se recibirán las tinetas previo VB del color Tinetas de látex al agua marca rodalon color rojo ladrillo, el proveedor adjudicado debe retirar la muestra del color $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211506
Pinturas de látex10TinetaTinetas de látex al agua color gris cemento,debe retirar la muestra del color en la oficina de Adquisiciones, se recibirán las tinetas previo VB del color Tinetas de látex al agua marca rodalon color gris cemento, el proveedor adjudicado debe retirar la muestra del color $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.250
TOTAL OC $ 803.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.