Orden de Compra. Nº3825-421-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-45-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3825-421-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-45-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3825-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 714814,2
Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial ritor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA RITOR LIMITADA
R.U.T. 76.194.353-7
Sucursal comercial ritor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1Unidad214 Poleras de Algodón. 148 Polar Azul marino. 50 Chaleco Reflectante. 214 Pantalones tipo cargo. 35 Parka Térmica. 107 Gorros Legionario. según Ficha técnica. Proveedor debe traer muestra de la ropa de cada talla para poder entregar las tallas correspondiente. se adjuntan archivos con especificaciones tecnicas $ 3.762.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.762.180 $ 3.762.180
Total Neto $ 3.762.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 714.814
TOTAL OC $ 4.476.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.