|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3825-695-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
danº 2027 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3825-403-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino Melipilla 3295 -DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan |
|
Comuna |
Padre Hurtado
|
|
Impuesto |
51300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tek Chile S.A. |
|
Razón Social |
TEK CHILE S A
|
|
R.U.T. |
78.090.950-1 |
|
Sucursal |
Tek Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101612
| ampolletas incandescentes | 3 | Unidad | orden de compra del mes de julio por concepto de contrato de suministro para la mantencion y reparacion de tres semaforo de la comuna de padre hurtado. | |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.300
|
|
$ 321.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.