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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3825-76-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAN528 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3825-11-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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R.U.T. |
69.261.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Melipilla 3295 -DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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R.U.T. |
69.261.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 |
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Comuna |
Padre Hurtado
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Impuesto |
80750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2016 |
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Proveedor |
Tek Chile S.A. |
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Razón Social |
TEK CHILE S A
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R.U.T. |
78.090.950-1 |
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Sucursal |
Tek Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101612
| ampolletas incandescentes | 1 | Unidad | PRORROGA DE MANTENCION DE 05 SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DE ENERO 2016. | |
$ 425.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.000
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$ 425.000
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Total Neto
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$ 425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.750
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$ 505.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.