|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3826-11411-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-11202-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3826-11202-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Melipilla 3295 -Educación |
|
Comuna |
Padre Hurtado
|
|
Impuesto |
34688,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Melipilla 3295 -Educación |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial finschi |
|
Razón Social |
SONIA ELIZABETH DE LOURDES CARTAGENA FINSCHI
|
|
R.U.T. |
6.147.895-7 |
|
Sucursal |
comercial finschi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 2 | Unidad | | Filtros gobernador |
$ 18.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.440
|
$ 37.440
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 2 | Unidad | | Tensores de correa del compresor |
$ 19.810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.620
|
$ 39.620
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Juego | | Tambor trasero |
$ 99.620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.620
|
$ 99.620
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | | Relet de freno de motor |
$ 5.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.890
|
$ 5.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 182.570
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.688
|
|
$ 217.258
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.