Orden de Compra. Nº3826-242-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-50-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3826-242-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-50-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3826-50-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación
Comuna *
Impuesto 13264,28
Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA
Razón Social VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
R.U.T. 11.314.567-6
Sucursal FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico2UnidadPorta rollos papel higiénico (rollo chico)  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30181504
Lavamanos2UnidadLavamanos con pedestal  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTeflon  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31201606
Calafateos1UnidadSilicona  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
40141726
Tomas de agua2UnidadFlexibles para llave monoblock agua fría  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
40141702
Grifos1UnidadLlave de paso 1/2 soldar  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40141726
Tomas de agua2UnidadFlexibles para llave monoblock agua calente  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
40141716
Sifones en P2UnidadSifones para lavamanos  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40142115
Tubería de plástico2UnidadCodos de PVC 40  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
40142115
Tubería de plástico1UnidadCoplas PVC 40  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadCopla de cobre 1/2  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
40142121
Carretes de manguera50Metro LinealManguera 2 1/2  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
Total Neto $ 69.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.264
TOTAL OC $ 83.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.