Orden de Compra. Nº3826-349-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-72-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3826-349-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-72-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3826-72-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -DAEM
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 8322
Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido60UnidadPegamento en barra 40 grs.11189 ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
Total Neto $ 43.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.322
TOTAL OC $ 52.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.