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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3826-688-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-189-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3826-189-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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R.U.T. |
69.261.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Melipilla 3295 -DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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R.U.T. |
69.261.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Camino Melipilla 3295 -DAEM |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4265,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Melipilla 3295 -DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DANIELA VILLASECA |
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Razón Social |
DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS
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R.U.T. |
15.530.545-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL DANIELA VILLASECA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 3 | Unidad | Escobillones plásticos | |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.994
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$ 2.994
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47131805
| Limpiadores de uso general | 3 | Unidad | Detergente en polvo 400 grs. | |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.994
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$ 2.994
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 5 | Litro | Cera roja (madera) | |
$ 848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.240
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$ 4.240
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 10 | Litro | Cera líquida incolora | |
$ 848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.480
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$ 8.480
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47131801
| Limpiadores de suelos | 5 | Litro | Limpia pisos liquido para cerámicos | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.740
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$ 3.740
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Total Neto
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$ 22.448
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.265
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$ 26.713
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.