Orden de Compra. Nº3827-1121-SE19 "Repuestos para Vehículos. S.C 4791, 4792, 4793, 4794, 4795 y 4796 DESDE 3827-76-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-1121-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Vehículos. S.C 4791, 4792, 4793, 4794, 4795 y 4796 DESDE 3827-76-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-76-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 62924,01
Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Mauricio Vergara Fono 28113100

NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Guías de Despacho o Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO MANUEL
Razón Social IMAPARTS SPA
R.U.T. 76.873.913-7
Sucursal FRANCISCO MANUEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121509
Aceite de frenos10UnidadLíquido de Frenos en latas de 340 ml similar a WagnerLIQUIDO DE FRENOS SEGÚN ANEXO ECONÓMICO TÉCNICO Y TIEMPO DE ENTREGA $ 3.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.420 $ 36.420
26111902
Embragues de1KitKit de embrague para Mercedes Benz Sprinter año 2017 modelo 415 10.5M3KIT DE EMBRAGU PRENSA DISCO RODAMIENTO SEGÚN ANEXO ECONÓMICO TÉCNICO Y TIEMPO DE ENTREGA $ 225.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.417 $ 225.417
25171702
Sistemas de frenado para automóviles6JuegoPastillas de frenos para Hyundai H1 año 2012.-PASTILLAS DE FRENO SEGÚN ANEXO ECONÓMICO TÉCNICO Y TIEMPO DE ENTREGA $ 11.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.342 $ 69.342
Total Neto $ 331.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.924
TOTAL OC $ 394.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.