Orden de Compra. Nº3827-122-SE20 "Insumos. S.C 4738"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-122-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos. S.C 4738
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 15884
Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho.-
Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Isabel Ramírez Fono 228113100 correo electrónico iramirez@salud.mph.cl 

NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Guías de Despacho o Factura, la cual deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Osses Y Compañia Limitada
Razón Social JORGE OSSES Y CÍA LTDA.
R.U.T. 76.718.497-2
Sucursal Jorge Osses Y Compañia Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel10000UnidadBolsa de papel color blanco 1 litroBOLSA PAPEL BLANCO 1K $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 83.600
Total Neto $ 83.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.884
TOTAL OC $ 99.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.