Orden de Compra. Nº3827-125-AG22 "Accesorios de vehículos compra ágil: 3827-41-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-125-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Accesorios de vehículos compra ágil: 3827-41-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 37148,8
Dirección de Envío de la Factura Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Mauricio Vergara / 22 8113100 / mauricio.vergara.movilizacion@gmail.com

La entrega de todos los servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos y Servicios
Razón Social REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.263.768-5
Sucursal Repuestos y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBatería 12 volt; 150 amp; 1000 cca; positivo derecho.Batería 12 volt; 150 amp; 1000 cca; positivo derecho. $ 144.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.410 $ 144.410
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAmpolletas cola de pescado 12 volt.Ampolletas cola de pescado 12 volt. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas halógenas H4 24 volt.Ampolletas halógenas H4 24 volt. $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.050 $ 12.050
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAmpolletas halógenas H7 12 volt.Ampolletas halógenas H7 12 volt. $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.060 $ 33.060
Total Neto $ 195.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.149
TOTAL OC $ 232.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.