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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3827-24-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Talonarios Recetarios CESFAM Juan Pablo II.- DESDE 3827-1-L114 s.c 894 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3827-1-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
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R.U.T. |
69.261.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. |
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Comuna |
Padre Hurtado
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Impuesto |
65265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2014 |
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Proveedor |
Saivluk |
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Razón Social |
PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA
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R.U.T. |
12.457.649-0 |
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Sucursal |
Saivluk |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 500 | Unidad | Talones de interconsulta autocopiativo.- | SOLICITUD DE INTERCONSULTA DUPLICADO 50x2 |
$ 687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.500
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$ 343.500
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Total Neto
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$ 343.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.265
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$ 408.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.