Orden de Compra. Nº3827-274-AG26 "Container S.C 4333 generada por invitación a compra ágil: 3827-129-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-274-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Container S.C 4333 generada por invitación a compra ágil: 3827-129-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-001-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. Lunes a viernes 09:00-14:00 Hrs. Patricia Tamayo
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 915166,73
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. Lunes a viernes 09:00-14:00 Hrs. Patricia Tamayo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
Despacho: Camino San Alberto Hurtado 3295, Bodega Dirección de Salud-Municipalidad de Padre Hurtado. Lunes a jueves 09:00-14:00 y 15:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Patricia Tamayo/ ptamayo@saludmph.cl 
La entrega de servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, que debe ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, debe ser enviada al correo electrónico de contacto
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLEXICORP SPA
Razón Social FLEXICORP SPA
R.U.T. 78.044.428-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLEXICORP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario1UnidadContainer plan libre 20 pies, que incluya 2 ventanas y 1 puerta, con pintura e instalación. Más detalles se detallan en E.T adjuntas. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACIÓN DEL OFERETENTE, 2)INPEDENDENCIA DE LA OFERTA, 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD y adjuntar el programa de integridad y la difusión de este a su personal. REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.Container plan libre 20 pies, que incluya 2 ventanas y 1 puerta, con pintura e instalación. Más detalles se detallan en E.T adjuntas. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACIÓN DEL OFERETENTE, 2)INPEDE $ 2.722.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722.222 $ 2.722.222
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario1UnidadContainer bodega 20 pies, que incluya pintura e instalación. Más detalles se detallan en E.T adjuntas. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACIÓN DEL OFERETENTE, 2)INPEDENDENCIA DE LA OFERTA, 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD y adjuntar el programa de integridad y la difusión de este a su personal. REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.Container bodega 20 pies, que incluya pintura e instalación. Más detalles se detallan en E.T adjuntas. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACIÓN DEL OFERETENTE, 2)INPEDENDENCIA DE LA OFERTA, 3)PROGRAM $ 1.666.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.667 $ 1.666.667
Total Neto $ 4.388.889
Descuento $ 0
Cargos $ 427.778
IVA  19  % $ 915.167
TOTAL OC $ 5.731.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.