Orden de Compra. Nº3827-279-SE22 "Insumos de salud CESFAM JPII s.c. 4196 y 4197 DESDE 3827-24-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-279-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos de salud CESFAM JPII s.c. 4196 y 4197 DESDE 3827-24-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 146300
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Isabel Ramírez Fono 28113100 correo electrónico iramirez@salud.mph.cl

NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Andrea
Razón Social CAROLINA ANDREA TABILO ALVAREZ
R.U.T. 12.056.894-9
Sucursal Carolina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142111
Almohadas o compresas de hielo terapéuticas1000UnidadGel refrigerante.Gel refrigerante 80 grs 10 x15 cm aprox. Despacho gratis en 3 días hábiles $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
42142102
Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o accesorios1000UnidadEstuche térmico, medidas aproximadas de 20x17 cm.Sobre térmico aluminizado 2217 cm aprox, despacho gratis en 3 días hábiles $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.300
TOTAL OC $ 916.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.