Orden de Compra. Nº3827-309-SE26 "Medicamentos S.C 5001, 5002 y 5003.- DESDE 3827-22-L126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-309-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos S.C 5001, 5002 y 5003.- DESDE 3827-22-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-22-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-004-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 68856
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho: Camino San Alberto Hurtado 3295, Farmacia Popular-Municipalidad de Padre Hurtado. Lunes a viernes 09:00-14:00 y 15:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Catalina Brunet / farmaciacomunalph@gmail.com

La entrega de servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, que debe ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, debe ser enviada al correo electrónico de contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Farmaceuticos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merck S.A. Productos Farmaceuticos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181608
Levotiroxina50Cajalevotiroxina 100 mcg envase de 100 comprimidos, referente terapéutico, vencimiento no menor a 12 meses.EUTIROX 100 MCG -levotiroxina- caja x 100 comprimidos Envase clínico _Ranurados x ambas caras _ Reg. ISP F-20858.24_ Fecha venc. 31-03-2027 _ Despacho dentro de 2 dí­as hábiles _ Monto mínimo de facturación 300.000 pesos netos. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
51181608
Levotiroxina20Cajalevotiroxina 112 mcg envase 50 comprimidos, referente terapéutico, vencimiento no menor a 12 meses.EUTIROX COMPRIMIDOS 112 mcg LEVOTIROXINA SODICA- caja x 50 comprimidos Ranurados x ambas caras _ REG. ISP F-20859.24 _ Fecha venc. 29-02-2028 _ Despacho dentro de 2 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos. $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
51181608
Levotiroxina20Cajalevotiroxina 125 mcg envase 50 comprimidos, referente terapéutico, vencimiento no menor a 12 meses.EUTIROX 125 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. Ranurados x ambas caras _ REG. ISP F-20869.24 _ Fecha venc. 30-06-2028 _ Despacho dentro de 2 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400
Total Neto $ 362.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.856
TOTAL OC $ 431.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.