Orden de Compra. Nº3827-390-SE09 " Mantencion SAPU Apoyo Gestion Nivel local atencion primaria (S.C 1182-1184-1179) DESDE 3827-151-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-390-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantencion SAPU Apoyo Gestion Nivel local atencion primaria (S.C 1182-1184-1179) DESDE 3827-151-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-151-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 20482,95
Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2009
TítuloDescripción
Tiempo de Despacho

 

Es un Tiempo de despacho optimo es de 48  horas aceptada la orden de Compra este factor es esencial para la Dirección de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARTEL S.A.
Razón Social DARTEL S A
R.U.T. 96.806.110-0
Sucursal DARTEL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCaja de derivacion Chuki.Caja de derivacion Chuki. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
39121303
Cajas eléctricas2UnidadDiferenciales 2x 25 amperes 30 (MA)Legrand.Diferenciales 2x 25 amperes 30 (MA)Legrand. $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780
39121708
Din riel25UnidadSoporte riel.Soporte riel. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575 $ 7.575
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº 14 rojo.Cable THHN Nº 14 rojo. $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº14 verde.Cable THHN Nº14 verde. $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº14 blanco.Cable THHN Nº14 blanco. $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº12 Azul.Cable THHN Nº12 Azul. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº12 Blanco.Cable THHN Nº12 Blanco. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCable THHN Nº12 verde.Cable THHN Nº12 verde. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
26121635
Rollos de cable30Metro LinealCordon 3x 14 AWGCordon 3x 14 AWG $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
Total Neto $ 107.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.483
TOTAL OC $ 128.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.