Orden de Compra. Nº3827-392-AG26 "Diplomado S.C 4346 generada por invitación a compra ágil: 3827-215-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-392-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Diplomado S.C 4346 generada por invitación a compra ágil: 3827-215-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-002-001-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
Contacto: Lía Fuentes/ lfuentes@saludmph.cl
La entrega de servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, que debe ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, debe ser enviada al correo electrónico de contacto. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UST
Razón Social UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
R.U.T. 71.551.500-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadDiplomado en gestión de calidad y acreditación para funcionarios de salud (3 cupos), según E.T. adjuntas. El proveedor deberá adjuntar un detalle del producto ofertado, además de la totalidad de los documentos solicitados en la presente compra ágil (información del oferente, formato y programa de integridad y formato Independencia de la Oferta) y todo lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. Documentos obligatorios para la aceptación de las ofertas.Diplomado en gestión de calidad y acreditación para funcionarios de salud (3 cupos), según E.T. adjuntas. El proveedor deberá adjuntar un detalle del producto ofertado, además de la totalidad de los documentos solicitados en la presente compra ágil (info $ 3.573.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.573.000 $ 3.573.000
Total Neto $ 3.573.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.573.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.