Orden de Compra. Nº3827-410-SE21 "MUEBLES CLÍNICOS PARA BOX ODONTOLÓGICO S.C. 1183 DESDE 3827-29-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-410-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2021
Nombre de la Orden de Compra MUEBLES CLÍNICOS PARA BOX ODONTOLÓGICO S.C. 1183 DESDE 3827-29-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-29-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-71-008-006 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 1071913,88
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Contacto: Raúl Barrientos,  Fono 28113100 correo electrónico jadministrativocesfam@salud.mph.cl

NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILLAS&SILLAS
Razón Social SILLAS Y SILLAS S.A.
R.U.T. 76.038.442-9
Sucursal SILLAS&SILLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadConfección e Instalación de Muebles Clínicos para Box Odontológicos, según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Arquitectónicos adjuntos.MOBILIARIO ALMACENAMIENTO, ADMINISTRATIVOS Y AREA LIMPIA SUCIA SEGUN SE INDICA $ 5.641.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.641.652 $ 5.641.652
Total Neto $ 5.641.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.071.914
TOTAL OC $ 6.713.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.